Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8725014397
Číslo faktúry: DF /0051/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Pucov
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa:
IČO:
Predmet: za telefón a interne
Fakturovaná suma s DPH: 97,54
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.04.2011
Dátum splatnosti: 15.04.2011
Dátum úhrady: 12.04.2011
Súbor: DF_0051_11
Zverejnené: 21.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov